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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-28</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
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      <oggetto>Acconto su Fattura n. 1 del 11 Marzo 2015 per Viaggio D'Istruzione in Campania dal 19 al 23 Marzo 2015.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
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      <oggetto>Acconto su Fattura n. 2 del 11 Marzo 2015 perViaggio D'Istruzione in Sicilia Trapani dal 24 al 25 Marzo 2015.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n.28 del 08 Maggio 2015 per acquisto n. 2 fotocopiatori per uso didattico</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 24 del 04 Maggio 2015 per acquisto materiale di facile consumo toner e cartucce</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 0002135442 del 19 Ottobre 2015 per acquisto registri di classe e firma anno scolastico 2015/2016.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 46/PA del 03 Giugno 2015 per acquisto materiale vario di facile consumo</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 38 del 25 Maggio 2015 per acquisto Personal Computer completo</oggetto>
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      <oggetto>Spettacolo teatrale presso palacultura di Messina del 24/11/2015 per n. 58 alunni e n. 5 Docenti accompagnatori</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>754.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 000001-2015 per acquisto materiale vario sanitario</oggetto>
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          <codiceFiscale>RCDNNM58H43F206G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA ARCIDIACO ANTONIA MARIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.77</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 64/PA del 17 Settembre 2015 per acquisto materiale di facile consumo per accoglienza alunni a.s.2015/2016</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 81 del 22 Giugno 2015 per acquisto programma Argo PA 04</oggetto>
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          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
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      <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo - Cartucce</oggetto>
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      <cig>Z3616ADA70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-18247 del 27 Ottobre 2015 per acquisto materiale vario di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39134D2CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. n. 45/PA del 03 Giugno 2015 per acquisto materiale vario di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1743A03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Acquisto Fotocopiatore Canon IR 2525 prot. 5491 C.14 del 25/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B17EB398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo IperTesto Unico Scuola per l'anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D177A717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di facile consumo prot. 5726 C.14 del 09/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2731.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E134D329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture: n. 0016E/2015 del 13 Marzo 2015 di €. 2.235,93 e n.0019E/2015 del 27 Marzo 2015 di €. 134,43 acquisto materiale di</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA OMNIA GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA OMNIA GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2370.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2370.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E141D5D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 74 E del 24 Aprile 2015 per n. 1 MINIBUS 15 PT DA/PER CATANIA il 20 E 22 APRILE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F12C326F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 22/PA del 25 Marzo 2015 per acquisto materiale per esercitazione didattica.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z43172E210</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-21777 del 20 Novembre 2015 per acquisto materiale di facile consumo carta crespa, cartoncini ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2868.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2868.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49134D139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 1_15 del 13 Aprile 2015 per sostituzione Drum fotocopiatore e riparazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRSVT69M13F158J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TOWER STORE di SALVATORE TORRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRSVT69M13F158J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TOWER STORE di SALVATORE TORRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1751C2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-23493 del 01 Dicembre 2015 per acquisto materiale vario di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4E1596AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 59 del 30 Luglio 2015 per acquisto Toner Canon H 2525</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541365488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 47/PA del 03 Giugno 2015 per acquisto materiale di facile consumo carta formato A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5816009EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 113/PA del 10 Settembre 2015  per acquisto materiale di facile consumo per accoglienza alunni a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 117E del 05 Giugno 2015 N. 1 PULLMAN G.T. 19 PT PER MESSINA il 29/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1 del 12Febbraio 2015 per acquisto materiale vario sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SIDOTI RITA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03008940839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SIDOTI RITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.126/2015 del 10 Giugno 2015 per NCC PULLMAN TRAGITTO GLIACA- CESARO' E VV GIORNO 28/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3- 22837 del 27 Novembre 2015 per acquisto materiale vario di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>279.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
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      <oggetto>Ordine acquisto fascicolatore fotocopiatore CANON IR 2525 prot. n. 5852 C.14 del 16/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO RIFERIMENTO 45965645 del 10/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25.21</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DATABASE DEL SITO www.icgioiosa.gov.it RIFERIMENTO 45965666 del 10/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale didattico prot. n. 5908 del 21/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>654.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 86 del  21 Ottobre 2015 per acquisto CANON Fotocopiatore Stampante IR 2525</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1347.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 127/2015 del 10 Giugno 2015 per NCC PULLMAN TRAGITTO GIOIOSA MAREA- PALERMO E VV DEL 06/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 77 del 05 Ottobre 2015 per acquisto di facile consumo: n.2 Ednet mouse con sensore ottico Toner samsung ml3471 e n. 1 Digitus switch</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>107.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonameto Italiascuola.IT-Base-5 QUE- Fattura n. 20154E04153 del 02-02-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z75136D606</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 80 E del 30 Aprile 2015- per N. 1 PULLMAN G.T 77 PT PER CALATABIANO IL 28/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-20263 del 11 Novembre 2015 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>951.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>951.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 16/2015 del 27 Febbraio 2015 per servizio NCC N3 PULLMAN TRAGITTO GLIACA DI P.-GIOIOSA M-MESSINA E VV GIORNO 27-2-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>661.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo del contratto per l'assistenza dei programmi Argo e rinnovo licenza per l'anno 2016 ordine prot. n. 5931/C.14 del 21/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura  n. FATTPA 23_15 del 22 Ottobre 2015 per acquisto materiale di facile consumo cartucce e toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPGNN82L30I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto segnaletica di Sicurezza prot. 5824 C.14 del 14/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTOSEGNALETICA DI PEZZINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>PZZRSL66A47E625M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOSEGNALETICA DI PEZZINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 2015/30 C del 30 Gennaio 2015 per acquisto schede di valutazione scuola primaria e schede di religione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta MAIL BOXES ETC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02852610837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta MAIL BOXES ETC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>329.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>329.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 02 del 04 Giugno 2015 per acquisto n. 10 fogli di polisterolo da cm. 3 e n.10 fogli da cm. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640790834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CENTRO EDILE MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640790834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CENTRO EDILE MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>42.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo copertura assicurativa anno scolastico 2015/2016  per n. 786 Alunni e n. 123 Personale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4910.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA  9_15 del 02 Settembre 2015 per acquisto telefono fisso e cordless</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRSVT69M13F158J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TOWER STORE di SALVATORE TORRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRSVT69M13F158J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TOWER STORE di SALVATORE TORRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89135B05F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spettacolo teatrale SHREK presso palacultura di Messina del 27/02/2015 per n. 105 Alunni,  n. 10 accompagnatori e n. 1 alunno H non pagante.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-22398 del 25 Novembre 2015 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E13C0283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 50 del 15 Maggio 2015 per acquisto RINNOVA WIN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911431930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 112/PA del 08 Settembre 2015 per acquisto ovetti pasquali per la scuola dell'Infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E12740 del 13 Aprile 2015 fornitura VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1346E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 28/PA del 26 Marzo 2015 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E16980E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 111 del 10 Dicembre 2015 per acquisto cartucce e toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F12E8400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1173 del 20/02/2015 per acquisto materiale vario scuole materne regionali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2106.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2106.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA114A3D2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1/PA del 24 Luglio 2015 per visita guidata scuola materna regionale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985540838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BORRELLO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01985540838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BORRELLO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3171516F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 183 E del 26/11/2015 per  n. 1 Pullman G.T. 77 P.T. per Messina " PALACULTURA" il 24/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA417DB199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1615035150  del 28 Dicembre 2015 per manifestazione concerti/spettacoli di musica leggera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 138 E del 02 Luglio 2015  per n. 1 PULLMAN da 20 PT. PER MESSINA il 08/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9178F716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. E/2 del 15 Dicembre 2015 per acquisto materiale vario per piccola manutenzione edifici scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00385520838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00385520838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1717E8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB016AD9FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-18246 del 27 Ottobre 2015 per acquisto materiale di facile consumo pastelloni ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21346E10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 26/PA del 26 Marzo 2015 per acquisto materiale toner e cartucce per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB214FF0C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 78 del 05 Ottobre 2015 per acquisto n. 2 fotocopiatori per uso didattico.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2694.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2694.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5138AF31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su Fattura n.3 del 11Marzo 2015 per Viaggio D'Istruzione in Sicilia Agrigento/Segesta dal 26 al 27 Marzo 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5565.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 123E del 06 Giugno 2015 per n. 1 PULLMAN G.T. DA 20 PT PER AREOPRTO CATANIA IL 25/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB614DD792</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 43 del 12 Giugno 2015 per acquisto materiale di facile consumo toner e cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-1798 del 05 Febbraio 2015 per acquisto materiale per esercitazione didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1501.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1501.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto abbonamento "Italiascuola.it-Base-5 Que per l'anno 2016 prot. n. 5505 C.14 del 26/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 0002131877 del 28 Settembre 2015 per acquisto registri di sezione e di classe anno scolastico 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento 2016 - RIVISTA " AMMINISTRARE LA SCUOLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese  Competenze Gestione Servizio di cassa Esercizio Fin. 2015 - Provvisorio 150 del 23/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05940510828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NUOVA SPA  Filiale di Piraino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05940510828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NUOVA SPA  Filiale di Piraino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di Facile consumo prot. 5490/C.14 del 25/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA OMNIA GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA OMNIA GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1370.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto materiale di facile consumo - Cartucce/Toner prot. n. 5727 C.14 del 09/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPGNN82L30I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPGNN82L30I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo copertura  assicurativa anno scolastico 2015/2016 per n. 32 alunni scuola materna regionale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>172.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 23/E/2015 del 03 Dicembre 2015 per acquisto medaglie con incisione e laccio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44.26</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 85/2015 per NCC PULLMAN TRAGITTO GLIACA- TAORMINA E VV GIORNO 12Maggio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0136D7CD</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 84/2015 del 16 Maggio 2015 per NCC PULLMAN TRAGITTO S.GIORGIO-CACCAMO-CEFALU' E VV GIORNO 12 Maggio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF313EF11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE ACQUISTO LIBRI Prot. n. 1769 C14e del 01/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02681170839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA LIBRERIA di RE.SA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02681170839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA LIBRERIA di RE.SA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4169818A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 20-PA del 26 Ottobre 2015 per acquisto materiale di facile consumo - Toner Comp. e Kit Cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPLSN75D23C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAB SAS DI ALESSANDRO CAMPISI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPLSN75D23C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAB SAS DI ALESSANDRO CAMPISI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5139031D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento Ipertesto Unico Scuola 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF612B503F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 4/2015 del 09 Febbraio 2015- Acquisto materiale vario sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03177450834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA G.M.PHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03177450834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA G.M.PHARM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61387A1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 27E del 18 Marzo 2015 per viaggio a Messina del 13/03/2015 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7166C164</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-16933 del 15 Ottobre 2015 per acquisto materiale di facile consumo risme di carta e risme luce bianco e col. ass. a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2180.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF814FF1FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 56 del 25 Luglio 2015 per acquisto materiale microsoft windows 7 Professional 64 bit SP1 ITA memoria ram DDR3  2GB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>552981862B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto Fattura n. 118 del 10/04/2014 di €. 44.938,00 - Contratto prot. n.1082/C24c del 06/3/14 -A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1104</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271400877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DIGITECNICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271400877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DIGITECNICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02271400877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DIGITECNICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65501.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65501.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5860989121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 316D/14 del 31/10/2014 per acquisto attrezzature su Progetto P.63 E-1-FESR-2014-1849</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14110.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14110.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58610091A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.286D/14 del 27-10-2014 per acquisto attrezzature su Progetto P63 E-1-FESR-2014-1849</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11337.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11337.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21123CB0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Per acquisto materiale di facile consumo cartucce toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310FD83A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture per spese postali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA113053D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.373 del 18 Dicembre 2014 per sevizio PULLMAN G.T. 55 P.T. per Messina del 25/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF5128BE15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo Licenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F0CB6289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale eercitazioni didattiche prot. 5778/B-15 del 04/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>982.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
