<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-02-15</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-15</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.icgioiosa.gov.it/dettagli_trasparenza.php?id=11/gare2016.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z001D196AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione pubblicità su progetto FESR-rete LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z061AC855D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature su progetto FESR RDO 1297831 LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z071A1ABF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  Fattura n.10/E/2016 del 07/06/2016 per acquisto medaglie con incisione e laccio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z091985524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.30E/2015 del 27/04/2016 per NCC1 PULLMAN TRAGITTO GIOIOSA MAREA-MESSINA E VICEVERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C1C1EED2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 115/PA del 22/11/2016 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F19AAECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 20164E129 del 16/04/2016 per acquisto VO01 Bergantini-Contab.Segret.-Edizione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1618B1061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 15/PA del 29 Febbraio 2016-per acquisto materiale vario di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1718EE22D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Per servizio assistenza Fot. e Stamanti- Ard. e Soft. Anno Scolastico 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181C3CAA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n.V3-25205 del 07/12/2016 per acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261A08656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.E/3 del 06/06/2016 per acquisto materiale vario per piccola manutenzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00385520838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640790834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CENTRO EDILE MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00385520838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640790834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CENTRO EDILE MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2719874C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  Fattura n.8/PA del 22/04/2016 per acquisto n. 120-stampe su vinile adesivo permanente e applicazione su polionda da 5 mm.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PPRCGR77A28Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M.PAPARONE di Calogero Paparone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PPRCGR77A28Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M.PAPARONE di Calogero Paparone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2818AD194</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 25E del 01 Marzo 2016 per n. 1 PULLMAN G.T. 55 P.T. per Montalbano il 29/02/2016-  Visita guidata Alunni  delle classi  IA -IB e IIE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2818EBD94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.V3-6140 del 21 Marzo 2016 per acquisto sedie scuola dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>895.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>895.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1A019DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 85 del 30/06/2016 per  riparazione fotocopiatore scuola primaria Gioiosa centro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1CE7286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per acquisto informatico e software prot. n. 5782 C.14 del 22/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>331.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1A39A8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.163E del 10/06/2016 per servizio Pullman G.T. 19 P.T. per Montalbano Elicona il 03/06/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1BA93F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-19013 del 26/10/2016 per acquisto materiale vario per alunni D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z311BE6604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 0002145604 del 30/11/2016 per acquisto registri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3419A732A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 20/2016 del 07/05/2016 per stampa e plastificazione planimetrie piano di esodo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z391BA94AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-19757 del 28/10/2016 per acquisto materiale di facile consumo per alunni D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1987DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 80E del 28/04/2016 per servizio n. 1 PULLMAN G.T. 19 P.T. PER MONFORTE SAN GIORGIO IL 28/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z421B46C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 142 del 04/10/2016 per acquisto materiale di facile consumo cartucce, toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431BDBB5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3819 del 04/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451C3960F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA V3-25776 del 13/12/2016 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B18C9F02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura  n. V3- 4889 del 08 Marzo 2016 per acquisto materiale per esercitazione didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1625.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1625.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C19FB9DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.01E/16 del 31 Maggio 2016 per Visita didattica alunni Sc. Mat. Regionale Gioiosa Centro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657440838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MARGHERITA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657440838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MARGHERITA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1AFDB97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.120 del 30/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1986A69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 2/E del 27/04/2016 per riparazione porta scuola materna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBBLN59P11E043Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LEMBO BASILIO ANTONINO - Artigiano Falegname</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBBLN59P11E043Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LEMBO BASILIO ANTONINO - Artigiano Falegname</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E191F697</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento  n. 3 quote  di assicurazioni partecipanti ai viaggi d'istruzione dal 04 al 12 Aprile 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51195E366</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.137E del 26 Maggio 2016 per n. 1 PULLMAN G.T. 77 P.T. PER CACCAMO/CEFALU' IL 17/05/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51197FDAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.77 del 11/05/2016 per acquisto materiale di facile CANON TONER EXV33 iR2525</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5317F92BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 02/2016 del 15 Gennaio 2016 -Stampa schede di valutazione scuola primaria e secondaria a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54199A416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.57/PA del 09/05/2016 per noleggio Pullman in data 05/05/16 Gioiosa Marea-Capaci-Cinisi-Partinico A/R.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541A68A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 88 del 12/07/2016 per acquisto materiale di facile consumo scuola primaria Gioiosa centro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561C3C8B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento 2017 - RIVISTA " AMMINISTRARE LA SCUOLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571817E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 5/PA del 05 Febbraio 2016 - Prenotazione Ambulanza  per il 02/02/2016 prot. n. 209/C 14 del 19/01/2016 per la manifestazione sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00533450839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBULANZA SAN PAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00533450839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBULANZA SAN PAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571909907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  N. 7 DEL 22 MARZO 2016 - ACCONTO VIAGGIO IN PUGLIA 04-08 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571BEA33E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 256/PA del 14/12/2016 per noleggio Pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1B26B60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura  n. 94/PA del 16/09/2016 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621C31A7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.181 del 02/12/2016 per acquisto Argo Scuola Next Plus e Argo Gecodoc Pro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631B1BE4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 92/PA del 09/09/2016 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631C12D96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO: icgioiosa.gov.it ordine n. 57343228 del 13/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641835830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 2/E/2016 del 05 Febbraio 2016 per acquisto coppe  con incisione e medaglie con incisione e laccio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6418F6B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 48 del 18 Marzo 2016 per acquisto Siemens cordless Gigaset as 405 White e Ednet sistema audio 2.1 con mini Subwoofer</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68191E225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.V3-6816 del 30 Marzo 2016 acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6918B1033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1/E del 22 Giugno 2016 per fornitura e collocazione di un vetro camera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02970690836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE INFISSI CALABRESE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02970690836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE INFISSI CALABRESE FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1A33431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 164E del 10 Giugno 2016 per servizio n.1 MINIBUS 15 PER MESSINA IL 30/05/2016 E IL 03/06/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1B46B66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 160 del 03 Novembre 2016 per acquisto fotocopiatore.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1870.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1870.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1C73EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di acquisto prot. n.5553/C/14 del 12/12/2016 per contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza  Argosoft 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F19098A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8 DEL  22 MARZO 2016 - ACCONTO VIAGGIO IN SICILIA 11-12 APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z711BE92B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 114E/2016 per n. 3 PULLMAN TRAGITTO GIOIOSA MAREA- S.GIORGIO ETNAPOLIS E VICEVERSA DEL 13/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1431.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73188FC8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-3597 del 24 Febbraio 2016 per acquisto materiale didattico per le scuole materne.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1166.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771B1BBD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49/PA del 10/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1BC1E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento "Italiascuola.it-Base-5- per l'anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1C8A896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n129/PA del 20 Dicembre 2016 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E18AD13A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 13E/2016 del 24 Febbraio 2016 per  NCC 1 PULLMAN TRAGITTO S.AGATA M.- SIRACUSA E VICEVERSA GIORNO 01 MARZO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z8219c5407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.86 del 12/07/2016 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861A40FB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 87 del 12/07/2016 per  acquisto cartucce per stampante scuola primaria Gioiosa centro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871CFB562</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura targhe ed etichette adesive su progetto FESR rete LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D19030F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 53E del 16 Marzo 2016 per servizio n.1 PULLMAN G.T. di 54 P.T. del 06/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E18E58A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 30  del 21 Marzo 2016 per acquisto uovo pasquale Walcor Bimbo/Bimba</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1BDC8B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA V3-25206 del 07/12/2016 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901A3B348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. FATTPA 1_16 del 05/09/2016 - primo soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTACRL63L12G699I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATO  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTACRL63L12G699I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATO  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1759.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1759.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911967DEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.7/PA del 12 Aprile 2016 per n. 80 stampe su vinile adesivo permanente e applicativo su polionda.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PPRCGR77A28Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M.PAPARONE di Calogero Paparone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PPRCGR77A28Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M.PAPARONE di Calogero Paparone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911B5CE3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 3357 del 29 Settembre 2016 per acquisto materiale vario per alunni H.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9419EE4E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  Fattura n.22/PA del 19 Maggio 2016 per stampa targhe e poster</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PPRCGR77A28Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M.PAPARONE di Calogero Paparone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PPRCGR77A28Z112H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA M.PAPARONE di Calogero Paparone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941BB6299</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 2040/160028256 del 31/10/2016 per acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>697.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1AC849D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature su progetto FESR RDO 1297831 LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>explorer informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15291.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1BC6B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3733 del 27/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA018905BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 36E del 11 Marzo 2016 per n. 1 PULLMAN G.T. 55 P.T. + 1 PULLMAN G.T. 77 P.T. PER MESSINA "PALACULTURA" - TEATRO DEL 11/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61975B47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.78 del 11/05/2016 per acquisto materiale di facile consumo cartucce, toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61BA8205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.168 del 08/11/2016 per acquisto toner e cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>738.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>738.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA919AE21E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.T/022/PA del 09/05/2016 per quote di partecipazione al tour "Da Radio Aut e Radio Centopassi" del 05/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06209620829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDIOPIZZO TRAVEL SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06209620829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDIOPIZZO TRAVEL SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA195E3DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 122E del 16/05/2016 per n. 1 PULLMAN G.T. 55 P.T. PER MARINELLO-TINDARI E VILLA ROMANA PATTI IL 16/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1C12E18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DATABASE DEL SITO www.icgioiosa.gov.it ordine n. 57343284 del 13/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.  ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1C1FFEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Per Visite guidate e viaggi d'istruzione anapolis "Villaggio di Babbo Natale"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>954.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1BE7D31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copertura assicurativa anno scolastico 2016/2017 per n. 30 alunni e n.3 Personale scuola materna regionale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLICA ASSICURAZIONI DI NICOLA MOLICA   &amp;  C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5167.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5167.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11957DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 56 del 06 Aprile 2016 per acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71A3B207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura per la realizzazione di una rete locale in convenzione Consip Ordine n.2995924</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5818.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71CB2BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Pubblicitario e riprese progetto FESR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91BC6792</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-20153 del 02/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1A53FC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTPA 3_16 del 28/06/2016 per  Didattica Multimediale a supporto dei processi educativi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zc118b540a</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 46 del 16 Marzo 2016 per acquisto fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1347.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1191E29A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.V3-10197 del 02/05/2016 per acquisto sedie in faggio scuola dell'Infanzia S.Giorgio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>537.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC319BAA47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 000007-2016-PA del 09/05/2016 per acquisto n. 47 lampade</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653550838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Torre Piccola Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653550838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Torre Piccola Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1739.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1739.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71B3F482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 210E viaggio a Messina per formazione del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71C208B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 113E/2016 per n. 1PULLMAN TRAGITTO GLIACA DI P.-BRONTE E VICEVERSA DEL 14/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>536.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81BA825C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.22-PA del 02 Novembre 2016 per acquisto toner e cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPLSN75D23C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAB SAS DI ALESSANDRO CAMPISI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPLSN75D23C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAB SAS DI ALESSANDRO CAMPISI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>977.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21985564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  Fattura n.136E del 26 Maggio 2016 per n. 1 PULLMAN G.T. 56 P.T. MONTALBANO ELICONA IL 17/05/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD819F71C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.165E del 10/06/2016 per servizio n.1 Pullman G.T. 56 P.T. per Milazzo il 24/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21C3ACC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo compenso al presidente del collegio dei revisori dei conti Fattura n.FATTPA 6_16 del 31/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRLGU74R25F158E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORDINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRLGU74R25F158E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORDINO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>762.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE618A68E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  n. 000005-2016-PA del 23 Febbraio 2016 per acquisto libri  "Una Barca nel Bosco"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CFRTDR78A08G377N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA  CAPITOLO 18 di Teodoro Cafarelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFRTDR78A08G377N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA  CAPITOLO 18 di Teodoro Cafarelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71832D0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 06/2016 del 02 Febbraio 2016 per realizzazione e stampa registro scrutini ed esami di 100 pagine</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE196CDE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 78E del 28 Aprile 2016 per servizio n. 1 PULLMAN G.T. 16 P.T. PER PACE DEL MELA IL 22/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1A01A77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 84 del 30/06/2016 per acquisto stampante Epson multifunzione scuola primaria Gioiosa centro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1A29228</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.152E del 08/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1B20463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fornitura n. 0002133598 del 19/09/2016 per acquisto registri di classe a.s. 2016/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1CB158E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura targhe ed etichette adesive pubblicitarie -FESR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11B43D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.141 del 04/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF219F0030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.24/PA del 23 Maggio 2016 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCNNZ69D01M210O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF418C5105</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40  del 11 Marzo 2016  per acquisto CEX D 23 UNITA' DRUM PER FOTOCOPIATORE  CANON IR 2018 Scuola primaria di Gioiosa centro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51BE9300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 245E del 20/12/2016 noleggio n. 1 pullman per Catania "Etnapolis" il 13/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61C1EE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 4108 del 21/11/2016 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF818E81F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spettacolo teatrale The Wizard of OZ presso palacultura di Messina del 11/03/2016 per n. 110 Alunni n. 10 accompagnatori e n. 2 alunni  diversamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91C0561D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-22951 del 23/11/2016 per alunni D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZSE1839FEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.3/E del 21/04/2016 per acquisto materiale sanitario anno scolastico 2015/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03008940839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SIDOTI RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03008940839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SIDOTI RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3517DB213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo - Cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPGNN82L30I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPGNN82L30I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1743A03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Acquisto Fotocopiatore Canon IR 2525 prot. 5491 C.14 del 25/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1347.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B17EB398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo IperTesto Unico Scuola per l'anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D177A717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di facile consumo prot. 5726 C.14 del 09/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2731.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2731.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F17A637C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto fascicolatore fotocopiatore CANON IR 2525 prot. n. 5852 C.14 del 16/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6817C6F85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale didattico prot. n. 5908 del 21/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B17C5930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo del contratto per l'assistenza dei programmi Argo e rinnovo licenza per l'anno 2016 ordine prot. n. 5931/C.14 del 21/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1794473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto segnaletica di Sicurezza prot. 5824 C.14 del 14/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZRSL66A47E625M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOSEGNALETICA DI PEZZINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZRSL66A47E625M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOSEGNALETICA DI PEZZINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA417DB199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1615035150  del 28 Dicembre 2015 per manifestazione concerti/spettacoli di musica leggera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9178F716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. E/2 del 15 Dicembre 2015 per acquisto materiale vario per piccola manutenzione edifici scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00385520838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00385520838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31718A1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto abbonamento "Italiascuola.it-Base-5 Que per l'anno 2016 prot. n. 5505 C.14 del 26/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD617434BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di Facile consumo prot. 5490/C.14 del 25/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA OMNIA GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA OMNIA GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1370.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1370.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0177A7E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto materiale di facile consumo - Cartucce/Toner prot. n. 5727 C.14 del 09/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPGNN82L30I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPGNN82L30I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>campisi web di campisi giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF313EFE11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE ACQUISTO LIBRI Prot. n. 1769 C14e del 01/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02681170839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA LIBRERIA di RE.SA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02681170839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA LIBRERIA di RE.SA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310FD83A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture per spese postali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>605.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
