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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-24</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO MANUT.ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO- ANNO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 72 del 23/04/2018 per acquisto PC completo e notebook.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 23/PA del 14/11/2018 per acquisto materiale sanitario per l'anno scolastico 2018/2019.</oggetto>
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      <oggetto>Spettacolo ROBIN HOOD presso il teatro Mandanici di Barcellona P.G. (ME) dell'11 Aprile 2018 per n. 130 studenti e 10 Docenti accompagnatori.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo Fattura 18/E/2018 del 31/05/2018 per acquisto medaglie con lacci e targhette con vetro.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo FATTPA 25_18 del 01/03/2018 per n. 1 AUTOBUS TRAGITTO GIOIOSA M.-NISCEMI DEL GIORNO 01 Marzo 2018.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>571.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 107E del 25/04/2018 per n. 1 Pullman G.T. 77 P.T. per Viagrande il 24 Aprile 2018.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>613.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo Fattura n.14 del 20/06/2018 per acquisto titoli in DVD su progetto</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUCCIO RICCARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura V3-3132 del 07/02/2018 per acquisto cattedra con cassettiera</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.66</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 71 del 20/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo toner -cartucce e carpette.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>373.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>373.40</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo Fattura n.176 del 17/09/2018 per acquisto stampante  BROTHER MULTIFUNZIONE B/N LASER MFC-L271DW A4.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>139.26</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA n.14 del 21/03/2018 - ACCONTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA 22/26 APRILE 2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13717.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 100 del 25/05/2018 per piccola manutenzione ed assistenza nei vari plessi di fotocopiatori- stampanti ecc</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 0002139000 del 30/09/2018 per acquisto registri scuola primaria a.s. 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-28761 del 11/12/2018 per acquisto materiale di facile consumo scuole materne.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>546.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 114 del 13/06/2018 per acquisto cartucce - toner su progetto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 160 E del 28/05/2018 per n. Pullman G.T. 55 P.t. Fattoria Didattica Borrello Sinagra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.198E del 26/06/2018 per viaggio a Messina il 08/06/2018..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 130E del 10/05/2018 per n. 1 Pullman G.T. per San Piero Patti " IL DAINO"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 252E del 18/12/2018 N. 1 PULLMAN G.T. PER ACIREALE IL 05/12/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. 5612 C.14 del 04/12/2018 per acquisto scarpe antinfortunistiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.5/2018 del 08/12/2018 per acquisto materiale per piccola manutenzione edifici scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 51/PA del 18/12/2018 per acquisto materiale di facile consumo cartucce e toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 8V00153228 del 06/04/2018 per canon tuttofibra marzo 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>829.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>703.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z45244C254</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTPA 6_ 18 del 11/07/2018 per riprese audio-video in esterna progetto P36 FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46260520D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 000003-2018 del 30/11/2018 per acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>670.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>670.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spettacolo teatrale ROMEO &amp; JULIET presso il teatro Mandanici di Barcellona P.G. del 17/12/2018 per n. 41 alunni e n. 5 Docenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>533.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.67 del 17/04/2018 per acquisto tamburo e fusore per stampante Canon scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTPA 38 del 26/03/2018 per N.1 Autobus tragitto Gioiosa Marea -Isnello del 26 Marzo 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.4888 del 14/06/2018 per acquisto materiale vario scuola dell'Infanzia regionale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 30023485 del 31/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo su progetto.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>641.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>641.22</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-23653 del 08/11/2018 per acquisto materiale di facile consumo scuole materne.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>882.57</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 16/E/2018 per acquisto medaglione con incisione, targhetta con vetro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 284/PA del 20/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICO S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>189.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z712292B20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.15 del 21/03/2018 -ACCONTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA 9/10 APRILE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5202.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71254493E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-21352 del 15/10/2018 per acquisto materiale di facile consumo scuola materna.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7425AED34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 213 del 09/11/2018 per acquisto materiale informatico nei plessi di Gliaca e Gioiosa Centro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>741.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z79232BE7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTPA 51_18 del 20/04/2018 per  n. 1 Autobus tragitto Gioiosa Marea - Messina del 19/04/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7923BD234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 107del 06/06/2018 per sostituzione fusore Canon 2520 nel plesso di San Giorgio di Gioiosa Marea</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A252A12A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-20803 del 08/10/2018 per acquisto materiale vario scuola materna regionale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1239.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 69 del 11/05/2018 per n. 1 Autobus tragitto San Giorgio - Insello.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 7794 del 31/10/2018 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z86238013D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura  FATTPA 8_18 del 07/05/2018 per acquisto materiale di facile consumo e targhe su progetto DIFFERENZIAMOCI: per imparare a differenziare divertendosi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905970832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOGRAFIC-ARRA sas DI ARASO EMANUELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905970832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOGRAFIC-ARRA sas DI ARASO EMANUELE &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8822E2126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 3161del 31/03/2018 per acquisto materiale vario di facile consumo per la scuola materna.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3355.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3355.37</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA68_18 del 11 Maggio 2018 per n. 2 Autobus tragitto Gliaca-Gioiosa Marea-Furnari- Castroreale giorno 8 Maggio 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-3133 del 07/02/2018 per acquisto risme di carta a righe e quadretti.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n159E del 28/05/2018 per visita guidata a CATANIA-MISTERBIANCO-ACITREZZA del 22/05/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9321D6C5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FatPAM 9/2018 per acquisto registri scuola primaria e secondaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9322E0F86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 30022304 del 30/03/2018 per acquisto armadi scuola materna.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9423B6DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.4904 del 14/06/2018 per acquisto materiale di facile consumo su progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z962319C3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 73  del 23/04/2018 per acquisto Kit Lim - Videoproiettore e cassetta di sicurezza per notebook.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98241AFD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/2018 del 24/06/2018  per acquisto scaffali e montanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9825AA0A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 131/PA del 14/12/2018 per noleggio Pullman del 13/12/2018 Gioiosa Marea/Novara di Sicilia e viceversa.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/2018 del 25/06/2018  per acquisto materiale vario per piccola manutenzione nei plessi scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 02555/18 del 09/11/2018 per abbonamento rivista "AMMINISTRARE LA SCUOLA" a.s. 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.227 del 22/11/2018 per acquisto materiale di facile consumo toner e cartucce.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2233402E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 30022552 del 17/04/2018 per acquisto poltrona per la presidenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA725556B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 30025812 del 29/10/2018 per acquisto carta per fotocopiatore A3-A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA825B2270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 232E del 30/11/2018 per n.1 Pullman G.T. da 92 P.T. e n. 1 Pullman G.T. da 77 P.T. per Milazzo il 23/11/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 90/PA del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo accoglienza a.s. 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD2378472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 2_18 del 16/05/2018 per riprese audio-video in esterna.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02798060832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CityWeb.it di Miragliotta Maria Cristina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB02553EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-21439 del 16/10/2018 per acquisto materiale di facile consumo alunni portatori H.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB125D7802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura  234 del 28/11/2018 acquisto stampante alunni portatori H.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6232C521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTPA 59_18 del 26/04/2018 per n. 1 Autobus tragitto San Giorgio-Barcellona P.G. del 24/04/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72378B10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 20184E11543 del 14/04/2018 per acquisto Bergantini-Contab.Segret-Ediz.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8232C5AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 89_18 del 25/05/2018 per n. 1 Autobus tragitto Gioiosa M.- Gliaca  di Piraino - PALERMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1578.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 4116 del 23/11/2018 per abbonamento congiunto: "Notizie della scuola -Esp.Amministrativa- IperTesto Unico 2018/2019"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di facile consumo per addobbi di natale 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>109.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 30/PA del 27/03/2018 per acquisto ovetti  cioccolato al latte</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 0002124943 del 31/05/2018 per acquisto registri e kit esami di stato per 5 classi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-21142 del 11/10/2018 per acquisto sedie in faggio scuola infanzia Gioiosa Marea.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>539.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.000005-2018 del 12/04/2018 per Viaggio d'Istruzione in Sicilia dal 9 al 10 Aprile 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNGSRA78H50H264E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGEMI VIAGGI DI CANGEMI SARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNGSRA78H50H264E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGEMI VIAGGI DI CANGEMI SARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5933.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5933.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/2018 del 08/12/2018 per acquisto materiale di facile consumo su funzionamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-8896 del 10/04/2018 per acquisto poltroncina per cattedra e sedie scuola primaria di Piraino.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC25A84DF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Assistenza e Verifica periodica fotocopiatori-stampanti -Hardware e Software a. s. 2018/2019- Fattura n. 215 del 09/11/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 87E del 17/04/2018 per servizio n.1 Pullman G.T. 92 P.T. e Pullman G.T. 55 P.T. per Barcellona P.G. del 11/04/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>434.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2382BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n 1/E/2018 per rinfresco con rustici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03460300837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SPA.R S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03460300837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SPA.R S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 91/PA del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo accoglienza a.s. 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>212.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE325A89B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-23655 del 08/11/2018 per acquisto materiale alunni portatori H.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>298.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>298.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. 5964/C.14l del 27/12/2018 per intervento informatico nel plesso di Gliaca di Piraino.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 2/PA del 01/06/2018 per targhe con custodia su progetto.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREATIV S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02617660838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIV S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 2040/180013206 del 11/05/2018 per acquisto memorie porta Q-CONNECT 16 e risme di carta A 4.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>152.55</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n 28/E/2018 del 14/12/2018 per acquisto medaglie Diam 32 con stampa incione e laccio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.82</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-22698 del 29/10/2018 per acquisto materiale vario di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>188.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FatPAM 8/2018 del 22/01/2018 per realizzazione e stampa schede di Valutazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>437.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura 000002-2018-FE del 19/06/2018 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>279.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 02E/18 del 15/06/2018 per visita guidata  alla Fattoria scuola materna regionale del 25.05.2018.</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.MARGHERITA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657440838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MARGHERITA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF222F4963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-8299 del 04/04/2018 per acquisto materiale su progetto.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>95.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.17</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF322F4AA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-10161 del 24/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>94.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF422E102D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 47 del 23/03/2018 per acquisto WD HD SATA 2,5 1TB WD10JPLX 7200 RPM.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF522ACB20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTPA 35 del 17/03/2018 per viaggio a Barcellona P.G. (ME)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6228820E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-5308 del 05/03/2018 per acquisto carte geografiche ITALIA ED EUROPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2334F13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 30022634 del 19/04/2018 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavaggio di tappeti vari  nella scuola materna di Gioiosa Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03406640833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENDYCAR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03406640833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENDYCAR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento "ITALIASCUOLA.IT-BASE -5 QUESITI" per l'anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULLMAN G.T. 77 P.T. PER BARCELLONA P.G. presso il teatro "MANDANICI"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA REGIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1120.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per piccola manutenzione nei vari plessi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>815.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per acquisto materiale di facile consumo Cartucce e Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.2 ARMADI PER LA SCUOLA MATERNA REGIONALE DI GIOIOSA MAREA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z8721af1b6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per acquisto materiale vario di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.53</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD6216E60F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di Manutenzione, Assistenza e Canone Annuale Softw ARGO - 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF421A6964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per acquisto cartucce anno scolastico 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF521B735E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo Cartucce e Toner per i vari plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA21A690C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per acquisto cartucce a.s.2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMPLSN75D23C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAB SAS DI ALESSANDRO CAMPISI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMPLSN75D23C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAB SAS DI ALESSANDRO CAMPISI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z310FD83A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riepilogo dei consumi- Conto Contrattuale 30087787-001 del mese di Novembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1085.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1066.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
