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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-27</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
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      <oggetto>Acconto  Fattura n. FPA52019 del 14/03/2019 per Viaggio d'Istruzione in Toscana dal 25 al30 MARZO 2019</oggetto>
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        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 239 del 26/05/2019 per servizio n. 1 Pullman 22 P.T. per MIRTO il 16/05/2019.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura n.52 del 06/11/2019 per acquisto materiale di piccola manutenzione edifici scolastici.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 241 del 26/05/2019 per servizio n.1 Pullman G.T. per Messina il 15/05/2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>198.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 231 del 20/11/2019 per visita guidata scuola materna regionale.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto medaglie campionati studenteschi</oggetto>
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          <codiceFiscale>RZZNCY88R49I199O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAYONART DESIGN STUDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 240 del 26/05/2019 per visita guidata a Milazzo Azienda didattica S.Basilio il 17/05/2019.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>309.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura n19PAS0013788 del 31/10/2019 per pacchetto Hosting Easy servizio icgioiosa.edu.it dal 02/11/2019 al 02/11/2020.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo Fattura n.88 del 18/06/2019 per acquisto cartucce e toner per stampanti.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>291.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 002-00052 del 13/05/2019 per pubblicità.</oggetto>
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          <codiceFiscale>03510510831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTENNA DEL MEDITERRANEO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510510831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTENNA DEL MEDITERRANEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 11 del 14/06/2019 per acquisto materiale vario per piccola manutenzione.</oggetto>
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          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>121.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A278BDD1</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-5510 del 20/03/2019 per per acquisto materiale di facile consumo: pastelli a cera, cartoncino, matite ecc.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>374.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>374.42</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo Fattura n. 1/P del 17/10/2019 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
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          <ragioneSociale>L.N. TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03086550831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.N. TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>258.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>258.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 8V00046292 del 06/02/2019 per bonus internet -router Wi-Fi periodo Gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>935.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 54/PA del 23/05/2019 per noleggio Pullman in data 22/05/2019 Gioiosa Marea/Milazzo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 60EL/19 del 30/01/2019 per sostituzione tamburo in CANON 2525 Scuola Primaria Gioiosa Marea.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402883404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.35 del 22/05/2019 per acquisto materiale attività sportiva: medaglie con incisione e lacci, coppe con incisione e targhe.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43285B1A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.2040/190012027 del 15/05/2019 per acquisto carta formato A4 Gr. 80 e carta formato A3 Gr. 80.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4528F511D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. FATTPA 122_19 del 28/06/2019 per N. 1 AUTOBUS TRAGITTO BROLO - CATANIA IN DATA 26 Giugno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z452A4DC40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2040/190026200 del 29/10/2019 per acquisto materiale di facile consumo a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>403.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z462A66D88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.EFAT/2019/3141 per abbonamento notizie della scuola -testo unico ed esperienze amministrative a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F27B9FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 76_19 del 29/05/2019 per servizio NCC n. 1 AUTOBUS TRAGITTO GLIACA DI PIRAINO- VIAGRANDE DEL 21 MAGGIO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61287604E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 61/PA del 06/06/2019 per noleggio Pullman in data 05/06/2019 San Giorgio- Gioiosa Marea- Sinagra e viceversa.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448480838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622723681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 55 del 02/04/2019 per acquisto lettore DVD/DIVX USB e MONITOR TV 24 pollici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632A41B57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 2040/190025649 del 25/10/2019 per acquisto carta per fotocopiatore  formato A4 e formato A3 a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642A37EBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 49 del 21/10/2019 per acquisto scarpe antinfortunio per il personale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z66204C95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.136ELPA/19 del 22/10/2019 per acquisto n. 2 HP MULTIFUNZIONE LASER PRO B/LJ-M436DN A3.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662A1940F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 135ELPA/19 del 22/10/2019 per acquisto fusore stampante scuola materna regionale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2A53C10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-22602del 31/10/2019 per acquisto materiale vario di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>603.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2AS3C10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-22424 del 30/10/2019 per acquisto materiale di facile consumo scuole materne.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1375.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1375.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70278185B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 54_19  del 09/04/2019 per servizio NCC N.1 AUTOBUS tragitto Gioiosa Marea- Zafferana Etnea.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7027C1BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 58_19 BIS del 23/04/2019 per NCC N.1 AUTOBUS TRAGITTO GIOIOSA MAREA-FRANCAVILLA DI SICILIA GIORNO 15 APRILE 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702A6C64F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 163 del 31/10/2019 per manutenzione fotocopiatori - lim - pc e configurazione rete e accessori point.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1096.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1096.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71287969F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.91 del 31/05/2019 per visita guidata il 30/05/2019 presso l'agriturismo"Santa Margherita" di Gioiosa Marea.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657440838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MARGHERITA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657440838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MARGHERITA SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7529B4268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.118ELPA/19  del 10/09/2019 per fornitura materiale e riparazioni impianti e macchinari.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752A1E494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-21462 del 21/10/2019 per acquisto materiale di facile consumo: tempera-colori-nastro adesivo trasparente ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2140.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772883422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 87_19 del 07/06/2019 n.1 Autobus Tragitto GLIACA DI PIRAINO_ GIOIOSA MAREA-SAN GIORGIO- BARCELLONA P.G. GIORNO 04 GIUGNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7926AE911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 4_19  del 15/02/2019 per stampa schede di valutazione scuola primaria su cartoncino e registo scrutini.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTPFR64S15G377T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUTTARI Paolo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A272F648</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FPA 22/19 del 05/06/2019  per servizio Ambulanza per manifestazione Campestre del 20/02/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03176100836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CHARITAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03176100836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CHARITAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812783864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 100 del 19 Marzo 2019 per n. 1 Minibus 9 P.T. per Messina il 15/03/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832A5FE83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 119/19 per acquisto libreria componibile noce MK-FREE-NO scuola materna S.Giorgio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTARCC48T01E043V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRATO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8927BCB5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FPA212019 del 12/04/2019 per VIAGGIO D'ISTRUZIONE RAGUSA/LUOGHI DI MONTALBANO A.S. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902796584</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-6225 del 26/03/2019 per acquisto materiale vario su P02/01-FSE-Competenze di Base cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9028D0E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 12 del 14/06/2019 per acquisto materiale di facile consumo scuola materna a.s. 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z92299D991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 89/PA del 04/09/2019 per fornitura materiale di facile consumo a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627320837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Supermercati CONAD di Lisciandro S.G.A. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z972A6BF2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 164 del 02/11/2019 per acquisto materiale di facile consumo toner -cartucce per stampanti ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99289BDA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 323 del 21/06/2019 per n. 1 Minibus 19 P.t. per Messina il 31 Maggio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A29975C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 002140857del 30/09/2019 per acquisti registri: di sezione, di classe, scrutini e kit per esami a.s.2019-2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1173.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2A6C2EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 162 del 31/10/2019 per acquisto di Firewall-gruppi continuità e sistemazione rete sede centrale di Gioiosa Marea.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E27B4AB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 75_19 del 29/05/2019 per servizio n.1 AUTOBUS TRAGITTO GIOIOSA MAREA-FICARRA DEL 21 MAGGIO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA229B42C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 150ELPA/19 per acquisto batteria ricambio sawer one V-C0903.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5285AF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.2040/190012026 del 15/05/2019 per acquisto materiale di facile consumo: carta protocollo, segna pagine ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA728338BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. FATTPA 62_19 del 07/05/2019 per NCC N.1 AUTOBUS TRAGITTO GIOIOSA MAREA-PATTI GIORNO 3 MAGGIO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo FATTPA 30_19 del 19 Marzo 2019 per NCC N.1 AUTOBUS TRAGITTO GLIACA DI PIRAIONO-GIOIOSAM. SAN GIORGIO - BARCELLONA P.G. in DATA 16-03-2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>177.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FPA202019 del 12/04/2019 per VIAGGIO D'ISTRUZIONE PIAZZA ARMERINA/CALTAGIRONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788550834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Viaggi ESSE TOURS s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6402.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6402.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 159 del 30/10/2019 per acquisto fotocopiatore.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>773.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.8719059839 del 26/02/2019 per spese di spedizioni mese di Gennaio 2019 identificativo rendiconto 2100979374.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura 2040/190021665 del 06/09/2019 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>188.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 53 del 22/11/2019 per acquisto materiale vario per piccola manutenzione edifici scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.20194E12124 del 19/04/2019 per acquisto VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET-EDIZ.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura242 del 26/05/2019 per servizio n. 1 Pullman G.T. 77 P.T. per Milazzo 22 Maggio 2019.</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 97 del 17/10/2019 per acquisto n. 22 medaglie con stampa inc. e laccio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115320836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta S 2 Sport s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di facile consumo materna</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4172.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4172.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura P0000877 del 21/02/2019 per acquisto carta copy 2 A4.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>618.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE726AB556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.51 del 28/02/2019 per servizio n. 1 Pullman G.T. 92 P.T. e n. 1 Pullman G.T. 77 P.T. per Barcellona P.G. e Milazzo il</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI DI GIARDINA SAMUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE727B9E1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 70_19 del 29/05/2019 per serviso NCC N.1 AUTOBUS TRAGITTO GLIACA DI PIRAINO-SIRACUSA DEL 14 MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>608.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-5137 del 15/03/2019 per acquisto materiale di facile consumo pennarelli- fustella-Matitoni ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>509.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura FATTPA 72_19 del 29/05/2019 per servizio NCC N.1 AUTOBUS TRAGITTO GLIACA DI PIRAINO-TINDARI-MARINELLO GIORNO 17 MAGGIO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140440835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 6E/E del 30/10/2019 per acquisto materiale sanitario anno scolastico 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARIARICCIARDELLOPARAFARMACIA RICCIARDELLO D.SSA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02892690831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIARICCIARDELLOPARAFARMACIA RICCIARDELLO D.SSA MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n.54 del 22/11/2019 per acquisto materiale di facile consumo per scuole materne.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura V3-12903 del 05/06/2019  per acquisto materiale di facile consumo per la scuola materna regionale anno scolastico 2018/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>967.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>967.89</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 48 del 21/10/2019 per acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>157.17</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO MANUT.ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO- ANNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. 5612 C.14 del 04/12/2018 per acquisto scarpe antinfortunistiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44261F236</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 51/PA del 18/12/2018 per acquisto materiale di facile consumo cartucce e toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 8V00153228 del 06/04/2018 per canon tuttofibra marzo 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>829.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6125A8704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. V3-23653 del 08/11/2018 per acquisto materiale di facile consumo scuole materne.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>987.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC426B5295</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di facile consumo per addobbi di natale 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTVRP64B66G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTONE VALERIA PIERINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC25A84DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto Assistenza e Verifica periodica fotocopiatori-stampanti -Hardware e Software a. s. 2018/2019- Fattura n. 215 del 09/11/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200620833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE326B1553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. 5964/C.14l del 27/12/2018 per intervento informatico nel plesso di Gliaca di Piraino.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGPP71P29G377J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRASCI' GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z310FD83A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94007260832</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ANNA RITA SIDOTI" - GIOIOSA MAREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riepilogo dei consumi- Conto Contrattuale 30087787-001 del mese di Novembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1110.42</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
